商务部大力强化内部审计工作
2007年,商务部加大内部审计工作力度,先后对广州外贸中心、贸研院、食土商会等11个单位的“一把手”进行离任经济责任审计;对电子商务中心、国际商报、老干部局和7个驻外经商参处等10个单位进行财务收支审计。两类审计共涉及资产金额99亿多元,发现有疑点的资金8亿多元,其中涉嫌违法金额1500多万元。同时,还对公共信息服务、技改贷款贴息、出口研发和中小企业国际市场开拓等4个专项资金的使用情况进行了审计。对被审计单位存在的以个人名义开立账户、违规多提多发工资、清理处置资产不规范等现象,审计人员有的现场给予纠正,有的指导其自查自纠,绝大部分问题及时得到了解决,有效规避了风险。对违规违法资金,将依纪依法分别作出处理。
王和民指出,加强内部审计监督,是贯彻预防为主方针的重要体现,也是深化干部监督工作的有力举措。在审计监督过程中不仅要注意发现问题,而且要重视解决问题,认真负责地督促有关单位改进工作,将会促进领导干部按预算开支、依法规理财、重科学管理,在商务部进一步树立勤俭节约的良好风尚。他强调,很有必要建立内部审计联席会议制度,形成分工负责的审改机制,使后续工作能够跟得上,防止问题不了了之。尤其要研究利用好内部审计成果,发挥审计的教育预警作用,使其他单位从中总结经验、吸取教训。
王和民表示,驻部组局要支持审计监督工作,加强与财务司的沟通协调,对审计中发现的重要情况,要积极配合财务部门开展监督检查,并视情督促整改。
(国际商报 纪闻 2008-1-7 )
王和民指出,加强内部审计监督,是贯彻预防为主方针的重要体现,也是深化干部监督工作的有力举措。在审计监督过程中不仅要注意发现问题,而且要重视解决问题,认真负责地督促有关单位改进工作,将会促进领导干部按预算开支、依法规理财、重科学管理,在商务部进一步树立勤俭节约的良好风尚。他强调,很有必要建立内部审计联席会议制度,形成分工负责的审改机制,使后续工作能够跟得上,防止问题不了了之。尤其要研究利用好内部审计成果,发挥审计的教育预警作用,使其他单位从中总结经验、吸取教训。
王和民表示,驻部组局要支持审计监督工作,加强与财务司的沟通协调,对审计中发现的重要情况,要积极配合财务部门开展监督检查,并视情督促整改。
(国际商报 纪闻 2008-1-7 )
(ck)
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